送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-30 17:16

你好  那你门后期也不会有业务发生 。  都已经结算了。这个发票需要红冲的 。不然到时与你实际业务不一致。 对方是算虚开发票。  你们拿着无法抵扣和税前扣除的。 找对方协商下才行的。  

开朗的火 追问

2020-11-30 17:20

这一部分本来是要支付的,但是因为现场管理问题,扣除了罚款,所以结算金额就少了,这个我们是可以计入营业外收入不?

meizi老师 解答

2020-11-30 17:23

你好   如果少付款了。 你就挂应付账款。 后面不付款了 做营业外收入去就行了。 可以的 

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