各位老师请教一下,我公司八月份开票开超了,11月份又做了冲红,现在申报11月份的税,实际销项税额-15870,本月要交8月份的延期缴纳税款34000元,请问是按实际申报缴纳税款还是按退抵税走划算
小 米 高 翔
于2020-12-01 10:51 发布 822次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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附加税是以实际缴纳的增值税为计税依据,没有增值税,那也就不用缴纳附加税
2019-01-13 17:10:47

你好,按实际申报缴纳税款,退抵税麻烦
2020-12-01 10:54:35

同学你好
有退抵的话可以退抵的
2020-12-01 11:39:17

你好,不需要考虑进项抵扣
按实际缴纳的增值税/不含税收入计算
2017-05-25 21:57:02

你是小规模还是一般?
2022-01-17 09:38:20
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