单位是卖蛋糕、面包的,对外销售蛋糕券,顾客可以凭蛋糕券到店里领取等面值的蛋糕,8月份销售了10张面值148元蛋糕券,当时就开发票给客户了(分录如何写),9月份顾客银行转账了实际收顾客128元每张(分录如何写),这10张券顾客没有消费完,以后还会到店里消费,以后顾客消费时分录又如何写,请老师详细解答一下
美丽心情
于2016-09-12 15:44 发布 1881次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-12 15:47
开发票时不用做账吗?
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借;银行存款 贷;预收账款
借;预收账款 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2016-09-12 15:45:29
做无票的销售收入处理
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-01-13 12:39:23
借:预付账款 贷:银行存款
2017-02-09 11:07:32
您好!借:预付账款,贷:银行存款。
2016-05-03 14:13:37
你好,转款时做帐了吗?转款时借其他应收款,贷银行存款,报销时借相关费用,贷其他应收款就可以,
2016-09-11 11:40:26
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