- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-12-03 09:04
你好,实际抵减时做账务处理
借应交税费-未交增值税
贷其他收益或营业外收入
银行存款
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:原材料-a材料 41000
应交税金-应交增值税 5290
贷:应付账款 46920
2023-05-06 16:47:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-28 17:07:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好同学,
借原材料
应交税费应交增值税进项税额
贷银行存款
2022-05-03 20:00:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
借:在途物资—甲材料 200*90 ,
在途物资—乙材料300*40
应交税费—应交增值税(进项税额)3900,
贷:应付账款 33900
2021-04-21 14:12:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好, 需要取得增值税专票发票。,
2020-07-31 14:12:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
用户2841865402697 追问
2020-12-03 09:07
佟老师 解答
2020-12-03 09:09
用户2841865402697 追问
2020-12-03 09:11
佟老师 解答
2020-12-03 10:59