送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-14 14:34

老师如果年收入额为100万。,它的千分之五就是5000
当年招待费花了10000 ,它的60%是6000
那么我调增该如何呢?

养猫专业户 追问

2016-09-14 14:41

老师,这五千指的是10000-收入的千分之五,那这个调增的数是差额是把, 如果要是收入的千分之五大于6000了 就调增
10000-6000=4000 了是吗。 然后把这4000的25%缴所得税?

邹老师 解答

2016-09-14 14:13

企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰

邹老师 解答

2016-09-14 14:35

你好,调增5000

邹老师 解答

2016-09-14 14:43

你好,业务招待费不管发生多少都会涉及到调整增加的
这两个指标,哪个算出来的数据小,就按哪个扣除,然后发生额—扣除额就是需要调整增加的金额
调整增加可能纳税,也可能不需要纳税的

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