- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-12-05 09:36
借:固定资产
应交税费—应交增值税—进项税
贷:银行存款
应付账款
次月付款
借:应付账款
贷:银行存款
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你好,根据使用部门,你是需要摊销是吧?借管理费用,贷长期待摊费用
2023-08-31 16:12:07
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同学你好
这个需要的
2022-06-15 10:55:28
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你好 摊销费用按完工次月开始摊销
2021-08-18 09:21:38
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你好是不是申报汇算清缴?按累计发生额借方的数
2021-05-18 09:26:32
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这个按年摊销就可以
2023-08-02 10:06:36
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蓉蓉 追问
2020-12-05 09:37
辜老师 解答
2020-12-05 10:39