我方是购买方 10月份收到一张增值税专用发票, 11月份发生部分退货,我方发起了红字发票申请,因为未认证就勾选的“购买方未认证”,对方红票也开好了。(应该销方申请的,我们操作失误) 现在进入12个月,申报11月份的结果这张发票不能认证了,显示已红冲。现在要怎么办? 能不能把剩下的金额再申请一次红票,然后重新开张正确的? 还有原蓝票未认证,开的红票还要进项转出吗? 备注:原蓝票跨月,红票跨月
飞花
于2020-12-09 08:19 发布 1312次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-09 08:21
同学,你好
对方第一次是开了差额红字吗?
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
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开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
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您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
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您好,
请问在哪里上传红字增值税专用发票啊?我在北京国家税务局上面登录不进去 谢谢啊
2015-11-13 11:26:14
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