问题一作为购买方,当月开具的已抵扣红字信息表,申报当月增值税的时候就要填进项转出吧? 问题二,接着问题一,当月开具了红字信息表,但是当月红字发票没有到,供应商有可能下月才开?我的账务当月开红字信息表没对应的怎么做账?后面月份收到红字发票怎么做?
等风来
于2020-12-10 08:19 发布 2006次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35

您好,
我是咨询红字增值税专用发票申请单的那个,想补充提问一些:1,直接在税务系统上传申请表吗,不用去国税局网站?2,我是因为上月发票未及时作废,所以要开红字,我想咨询一下这个月的清卡对开红字没有影响吧?我可以先清卡再开红字专用发票申请单吗?十分感谢啊
2015-11-13 11:44:24

对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34

您好,您具体是什么情况?是不是在发票认证系统里面有这个提示信息?这只是提示信息而已,您可以不用管,你可以对一下,你是不是有这两张发票?
2022-03-30 20:15:51
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