送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-10 13:09

如果知道实际销售金额874606.37,实际销售税额78714.56  这个有用就是这个,进项发票金额670056.18,税额60075.48 你这个已经需要交税了,78714.56-60075.48   这个需要交增值税,没有留底税额话 ,有没有税负,
税负=(不含税销售额*税率-进项税额-留底税额+进项税额转出)/不含税销售额

0000000 追问

2020-12-10 13:17

咋这么奇怪,跟另外一个老师说的又不一样

maize老师 解答

2020-12-10 13:27

实际销售税额78714.56;   税额60075.48, 你数字写是一样吗,另一个老师说啥,=78714.56-60075.48 你这个销项税额减掉进项税额是正数,没有留底税额需要交税,还开,你要是有税负吗,有税负套税负按公式算,

0000000 追问

2020-12-10 13:38

销项税额减去进项税额以后除以增值税税率,就是还可以再开具的不含增值税金额的发票,再乘以1+增值税税率就是可以开具的价税合计金额。这是是另外一个老师跟我说的?

maize老师 解答

2020-12-10 13:56

没有见过这样算法,我只看到,要不 就根据销项税额-进项税额,小于等于0 ,这个倒推还可以开多少,要不 就税负倒推,
 税负=(不含税销售额*税率-进项税额-留底税额+进项税额转出)/不含税销售额

0000000 追问

2020-12-10 13:59

我也是问你们这边的 老师,怎么都说的不一样

maize老师 解答

2020-12-10 14:13

不清楚那个老师原理是啥,我这边原理我发给你  了,。销项税额-进项税额,小于等于0 ,这个倒推还可以开多少,要不 就税负倒推,
 税负=(不含税销售额*税率-进项税额-留底税额+进项税额转出)/不含税销售额

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相关问题讨论
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
您好 请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
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你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
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2019-10-23 14:08:06
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