做内账,是不是出纳花出去的钱,跟我的单据对得上,然后,我一笔一笑的粘贴好,跟出纳流水账对得上,再是划份这些钱,哪些花在工程上,哪些花在业务招待费上,哪些花在管理费用上,和销售费用上。然后再出报表。这样对吗?
yolanda
于2020-12-14 09:48 发布 676次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2020-12-14 09:50
你好!大概是这样,所有的经济业务你要根据原始凭证做账,到了月底你要跟出纳核对银行存款、库存现金余额。
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