送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-15 08:43

你好,正规做法是把原来分录用负数冲掉。
借原材料 (负数)
贷应付账款-暂估入库(负数)

隐... 追问

2020-12-15 08:45

我借方应付账款-暂估入库 正数可以吗

宇飞老师 解答

2020-12-15 08:45

最好直接用负数冲掉,因为这个不是结转。

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