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隐...
于2020-12-15 08:42 发布 1072次浏览
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-15 08:43
你好,正规做法是把原来分录用负数冲掉。借原材料 (负数)贷应付账款-暂估入库(负数)
隐... 追问
2020-12-15 08:45
我借方应付账款-暂估入库 正数可以吗
宇飞老师 解答
最好直接用负数冲掉,因为这个不是结转。
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宇飞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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隐... 追问
2020-12-15 08:45
宇飞老师 解答
2020-12-15 08:45