老师,我想请问一个问题。 假如电梯维修公司给我们开了一张专用发票10万元,其中进项税额1.15 此笔费用由往里A公司公司承担。请问这种情况下增值税进项税额可以抵扣吗?
学堂用户_ph341092
于2020-12-18 13:48 发布 414次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-18 13:49
同学你好
发票开给您公司,是可以抵扣 的
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借:原材料-a材料 41000
应交税金-应交增值税 5290
贷:应付账款 46920
2023-05-06 16:47:35
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-28 17:07:15
你好同学,
借原材料
应交税费应交增值税进项税额
贷银行存款
2022-05-03 20:00:41
你好
借:在途物资—甲材料 200*90 ,
在途物资—乙材料300*40
应交税费—应交增值税(进项税额)3900,
贷:应付账款 33900
2021-04-21 14:12:17
你好, 需要取得增值税专票发票。,
2020-07-31 14:12:49
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学堂用户_ph341092 追问
2020-12-18 13:52
立红老师 解答
2020-12-18 14:00