送心意

韦老师

职称中级会计师

2020-12-18 15:11

你好!
计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
库存现金/银行存款或现金

俊逸的小天鹅 追问

2020-12-18 15:12

12月份单子是这样的

俊逸的小天鹅 追问

2020-12-18 15:13

12月份缴纳的保险

俊逸的小天鹅 追问

2020-12-18 15:14

图片怎么传不上去

俊逸的小天鹅 追问

2020-12-18 15:15

图片上传

韦老师 解答

2020-12-18 15:17

单位减免的你不用计提,你就根据分录把数据填进去就可以了

俊逸的小天鹅 追问

2020-12-18 15:19

单位减免分录不用做就行么?

韦老师 解答

2020-12-18 15:21

是的,减免部分不用计提,实际要交多少计提多少。

俊逸的小天鹅 追问

2020-12-18 15:26

好的,谢谢老师

韦老师 解答

2020-12-18 15:29

不客气,祝你工作顺利哈!

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用-办公费贷银行存款
2019-11-21 16:58:30
您好,是的,按3%的增值税率开的。代开的发票入账时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-04 21:58:56
你好,是的,不能抵扣的,
2020-04-14 16:06:00
因为小规模不能抵扣,所以收到增值税专票时当做普票来使用,不过最好要求人家给普票。
2018-04-03 11:42:03
您好,您的发票上体现的是免税的吗?那就借银行存款,或者说借应收账款,贷主营业务收入。
2023-06-15 10:21:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...