老师,下午好。 我们企业有一个这样的供应商。 一开始,对方给我们开发票,我们支付货款。 后来,我们货款支付不及时,导致应付账款有余额。 再后来,供货一直持续发生着,我们没有付款,对方也没有开发票。 那么,现在我们财务想给对方发一个对账函,如果是其他单位,提取应付账款余额就好了,但是这种情况下,我提取应付账款账面余额好像又不对,应该怎么对账呀?

一粒沙
于2020-12-19 14:43 发布 1193次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2020-12-19 14:51
同学你好,应该暂估入库,再提取应付账款明细及账面余额,就好了。
相关问题讨论
您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置
他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用
直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



一粒沙 追问
2020-12-19 14:55
王雁鸣老师 解答
2020-12-19 15:00