老师我问一下就是我们销售的时候会收取客户的运费,这个运费的处理这样的分录对吗 借:应收XX 720 贷:其他应收-代付运费 20 贷:主营业务收入 700 跟快递公司支付运费的时候 借:运费330 借:其他应收款-代付运费20 贷:现金350
昏睡的树叶
于2016-09-24 10:27 发布 1201次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-24 10:36
那应该是怎样的?老师
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你好是的您的分录处理正确
2019-06-24 07:31:18
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冲账不是这么做的,你这是调账,内部往来客户的往来调账,需要张三确定帮A公司付款的
2018-11-12 09:09:13
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您好!借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-05-24 14:52:41
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你好,这里的代垫的运费冲销了预收账款,贷方是银行存款,而不是与收入对应的
2016-11-23 15:19:19
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你好,代垫的运费计入应收账款核算
2016-09-24 10:28:36
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