老师好,某单位是我酒店的协议单位,平时有挂账,现在人家在出纳那里借了2000块钱,人家说给我挂上账吧,这个分录怎么做呀,这边记其他应收款?那边又给人家挂上账了,等于平了呀,可,出纳的钱出去了呀,请教老师。
我是小领
于2020-12-22 14:07 发布 493次浏览
- 送心意
陈橙老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-12-22 14:14
您好,是你们单位借给对方出纳2000吗
是的话你单位做如下分录
借:其他应收款-出纳2000
贷:库存现金等2000
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你好,以后这个钱需要退回吗?如果是借银行还款,贷其他应收款
还是挂着其他应收款就可以的,只不过是在贷方有余额,表示你们单位欠了人家的。
2024-07-25 13:31:50
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你好,同学,如果是收到销售货物款,应计入应收账款;货款以外的计入其他应收或其他应付。退回时做相反分录即可。
2024-05-22 22:09:10
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你好,同学
可以统一,只用其他应付款,或者其他应收款
2024-05-16 14:00:34
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您好,代缴的社保可以挂到其他应收款的
2024-05-06 11:08:28
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同学你好
没有收到银行打款吗
2024-03-20 10:05:48
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我是小领 追问
2020-12-22 14:17
陈橙老师 解答
2020-12-22 14:19