老师好,某单位是我酒店的协议单位,平时有挂账,现在人家在出纳那里借了2000块钱,人家说给我挂上账吧,这个分录怎么做呀,这边记其他应收款?那边又给人家挂上账了,等于平了呀,可,出纳的钱出去了呀,请教老师。
我是小领
于2020-12-22 14:07 发布 599次浏览
- 送心意
陈橙老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-12-22 14:14
您好,是你们单位借给对方出纳2000吗
是的话你单位做如下分录
借:其他应收款-出纳2000
贷:库存现金等2000
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可以调整为其他应付款
2025-08-02 09:33:19
其他应收款和其他应付款在一个账套里能同时用。
2025-02-24 16:44:53
相当于老板借的备用金,后边拿票报销了,报销已经支付了,所以两边的帐对抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也计入了其他应收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二级科目都是一样的吗?
2023-11-24 16:47:28
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我是小领 追问
2020-12-22 14:17
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2020-12-22 14:19