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A→_→陈雯
于2016-09-25 14:50 发布 1054次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-25 15:00
内账上个月少计提的增值税费,这个月去税局代开专票交了增值税,这个月补计提 借主营业务收入 贷应交税费-销项税额对吗?
A→_→陈雯 追问
2016-09-25 15:03
这个月的主营业务收入没有那么多,结转损益的时候主营业务收入科目金额在贷方,不影响吧?
邹老师 解答
2016-09-25 14:51
你好,没有关系的
2016-09-25 15:01
你好,应当是 借主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 小规模是没有销项税额之说的
2016-09-25 15:07
你好,需要在正数发票超过负数发票的金额的时候,才可以开具负数发票的,否则会造成负数收入的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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A→_→陈雯 追问
2016-09-25 15:03
邹老师 解答
2016-09-25 14:51
邹老师 解答
2016-09-25 15:01
邹老师 解答
2016-09-25 15:07