老师,我们接手一家销售零食的商贸公司,我看之前会计的账是什么时候抵扣,什么时候做库存,比如说九月份的发票和抵扣联到十一月份抵扣了,才做库存,我接手后,拿过来很多以前的进项票,(因为零食销售进项远大于销项)有以前日期没抵扣也没做账的,我也要补进去吗?我现在做进去,是不是只用附一张发票联?然后抵扣的时候附抵扣联吗?还是发票和抵扣联附一起?
丫丫
于2020-12-25 14:09 发布 620次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-12-25 14:13
同学你好
对的,需要做账的,抵扣联和记账联都要有
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你好,可以的,这个税务局是认可的
2020-11-27 15:37:16
你好,是有无票收入导致没有开具销项发票吗?
2022-06-06 20:21:32
你好,没有办法,只能联系真实供应商开发票给你们,加点税点,要求对方开发票,买没有业务发生是有风险,违法的,
2021-03-22 10:34:49
你好 你收到的是进项 你开出去的是销项 所以自己不能开进项
2019-07-02 11:40:08
同学你好
对的,需要做账的,抵扣联和记账联都要有
2020-12-25 14:13:30
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丫丫 追问
2020-12-25 14:32
朴老师 解答
2020-12-25 14:39