送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-25 15:22

你好

开具发票,借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
结转成本,借:主营业务成本  , 贷:工程施工—合同成本

Naive. 追问

2020-12-25 15:30

为什么结转了之后,我的在产品是负的呢,要怎么样才能不是负数呢?

邹老师 解答

2020-12-25 15:32

你好,你之前有做工程施工科目借方发生额的分录吗?

Naive. 追问

2020-12-25 15:33

没有,这是第一次

邹老师 解答

2020-12-25 15:35

你好,那需要把之前发生的工程施工支出的分录补齐
借:工程施工—合同成本,贷:原材料,应付职工薪酬,银行存款等科目

Naive. 追问

2020-12-25 15:41

好的,谢谢!

邹老师 解答

2020-12-25 15:50

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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