我们12月份给对方付款40W,但是对方明年1月份才能给我们开票,我们想入2020年的账,是不是可以暂估入账,分录怎么写呢,收到发票又怎么冲销呢?我们是游戏行业,不涉及库存商品,相当于我们的费用
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于2020-12-25 17:38 发布 1601次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
你好,借:库存商品 贷:应付账款~暂估,等收到发票红字冲销这笔分录,根据发票做正确分录。
2016-11-08 22:04:04
您好,可以的,借;库存商品-矿泉水,贷;应付账款-暂估款。
2018-02-03 18:41:14
可以的,可以暂估入账的
2020-09-25 16:37:56
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