送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-12-27 15:28

你好,是的,同学这样做事正确的。

英勇的刺猬 追问

2020-12-27 15:29

那您看我分录怎么做呀

答疑苏老师 解答

2020-12-27 15:31

你好 不能抵扣的直接 借成本费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以了。

英勇的刺猬 追问

2020-12-27 15:32

好的老师谢谢

答疑苏老师 解答

2020-12-27 15:34

不客气,祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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