送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-27 16:03

那怎么还钱给法人呢,以什么方式

珍馨永恒 追问

2016-09-27 16:09

内帐是这么做还好,可是还钱给法人的时候是以外帐的公户还的,就是这个问题难呀

珍馨永恒 追问

2016-09-27 16:12

外帐还的时候是,借:其他应付款  贷:银行存款-法人  没有票只能一直挂着其他应付款,一直是借方余额了,我想说的是这个问题

宋生老师 解答

2016-09-27 15:58

您好!1外帐不入。2,外帐用白条入,到时候汇算清缴调整。跟没入一样。
没有办法既入外帐,又入内帐,还没有票,还能全部做平的。没有这样的办法。

宋生老师 解答

2016-09-27 16:08

您好!您用白条入账,借:管理费用等 贷:其他应付款-法人。然后还钱给他的时候借:其他应付款 贷:现金就可以了。

宋生老师 解答

2016-09-27 16:14

您好!说了您用白条入账。就可以了。只是这些白条,在做汇算清缴的时候要调增。

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您好!1外帐不入。2,外帐用白条入,到时候汇算清缴调整。跟没入一样。 没有办法既入外帐,又入内帐,还没有票,还能全部做平的。没有这样的办法。
2016-09-27 15:58:16
借;管理费用等科目 贷;其他应付款
2017-12-11 13:42:36
那您既让开发票的,那也应该需要通过银行走账付款,
2019-11-05 10:48:38
计入管理费用--开办费科目核算。
2019-08-08 13:53:00
这个需要问下你税局口径,这个各地不一样,之前有税局认可,不认可,你找商家,开红字重新给你们开蓝字就可以
2020-04-22 12:35:01
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