老师好现在接手一家公司的账,收付款科目有点乱建了应收账款、预付账款、应付账款、预收账款太乱了我现在只想用应收账款、应付账款,那之前挂在账上的预收、预付该怎么处理。
皇室雕塑
于2020-12-28 13:40 发布 731次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-12-28 13:44
借应收借预收 负数,贷应付,贷预付账款 负数,
相关问题讨论

你好,应收账款就是给客户供了货,开了票,对方没付款。应付账款是买别人东西,别人把东西交给你,你还没有付钱。
2020-07-12 10:52:20

其他应收款和其他应付款也是往来科目呀
2023-03-01 09:16:27

同学你好
是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? ——是的;
是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?——是的;
资产类余额在借方还是资产,余额在贷方是负债
负债类余额在贷方是负债 ,余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58

你好,因为应收账款在贷方会出现负数,还得重分类到预收账款,那不如直接用预收账款来做。
2025-03-05 13:10:38

同学,您好!
借:应付账款 -560
贷:应收账款 -560
借:应付账款 13940
贷:应收账款 13940
2022-07-13 11:39:24
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2020-12-28 13:50
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2020-12-28 13:58