送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-12-29 14:56

你好,是的,分录正确

欢欢 追问

2020-12-29 14:57

我看我之前的同事做的是借:应预付账款 贷:银行存款,可以这样做吗?

小云老师 解答

2020-12-29 15:00

不用预付账款,应付账款也是可以的。

欢欢 追问

2020-12-29 15:01

刚接手的账务,建筑行业,因为存在无发票报账,我看之前的同事是把无发票报账这块费用先付到公司的另一个劳务公司,摘要是支付劳务费,借:应付账款 贷:银行存款 ,然后说后期算作劳务费用,然后导致应付账款会越来越多,这个怎么处理呢?

小云老师 解答

2020-12-29 15:04

平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好同学,是的,您做的凭证没问题
2022-02-04 21:09:13
这个是预存的话费,实际结算之后,在转入费用
2020-03-14 14:28:54
你好,这个没有明确规定挂账时间的
2016-06-29 14:21:41
原则上一个客户我们只设置一个往来科目,所以补付货款也通过预付账款
2016-03-14 10:18:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...