送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-12-30 09:41

这个多暂估吗,借在建工程 负数,贷其他应付款  负数,多做部分冲掉

star 鲜果时光 追问

2020-12-30 09:44

但是收到的全额发票已认证未抵扣,

maize老师 解答

2020-12-30 09:56

是专票吗,你认证就做,借在建工程,负数  进项税额  要是只是税额差额话,

maize老师 解答

2020-12-30 09:57

都有差 ,借在建工程负数,全额冲掉,之后按发票做,借在建工程进项税额,贷其他应付款 

star 鲜果时光 追问

2020-12-30 11:07

老师,现在的情况是,之前施工方给我开了合同价全额发票,已入在建工程,现在结算金额减少,我怎么处理,是否必须开红字发票,如果不开红字,在建工程账务怎么处理?

maize老师 解答

2020-12-30 11:24

我说下实务中处理是这个不开红字发票,实务中是按发票做,这个不需要付款做借其他应付款 贷营业外收入或者是贷库存现金虚冲,

maize老师 解答

2020-12-30 11:24

正规处理是需要对方开红字发票,或者是你做借在建工程 负数  进项税额 负数,贷其他 应付款 负数 

maize老师 解答

2020-12-30 11:24

申报这个多认证进项税额附表2 其他下面进项税额转出

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