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star 鲜果时光
于2020-12-30 09:40 发布 2405次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-12-30 09:41
这个多暂估吗,借在建工程 负数,贷其他应付款 负数,多做部分冲掉
star 鲜果时光 追问
2020-12-30 09:44
但是收到的全额发票已认证未抵扣,
maize老师 解答
2020-12-30 09:56
是专票吗,你认证就做,借在建工程,负数 进项税额 要是只是税额差额话,
2020-12-30 09:57
都有差 ,借在建工程负数,全额冲掉,之后按发票做,借在建工程进项税额,贷其他应付款
2020-12-30 11:07
老师,现在的情况是,之前施工方给我开了合同价全额发票,已入在建工程,现在结算金额减少,我怎么处理,是否必须开红字发票,如果不开红字,在建工程账务怎么处理?
2020-12-30 11:24
我说下实务中处理是这个不开红字发票,实务中是按发票做,这个不需要付款做借其他应付款 贷营业外收入或者是贷库存现金虚冲,
正规处理是需要对方开红字发票,或者是你做借在建工程 负数 进项税额 负数,贷其他 应付款 负数
申报这个多认证进项税额附表2 其他下面进项税额转出
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2020-12-30 09:44
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2020-12-30 11:24
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