送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-30 10:11

可以的,借管理费用
应交税费待认证
贷其他应付款
借其他应付款贷银行存款。

会计学堂会员aok 追问

2020-12-30 10:54

那抵扣那个月时候怎么做分录?

郭老师 解答

2020-12-30 10:58

借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。

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相关问题讨论
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
您好 请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
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