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lily
于2020-12-30 15:45 发布 1313次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-12-30 15:48
你好,不这样做分录的,只有在实际缴纳增值税时,做借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益【这个数字为抵减的加计进项税额的数字】
lily 追问
2020-12-30 15:50
老师 年末需要做 借:应交税费-进项税 贷:应交税费-销项税 贷:应交税费-转出未交增值税 吗
庄老师 解答
2020-12-30 15:53
你好,可以这样处理的,结转平的,
2020-12-30 15:55
老师 加计扣除 也是进项的一种 需要做 做 借:应交税费-加计扣除 贷:应交税费-转出未交增值税吗
2020-12-30 15:57
你好,一般不用这样处理,
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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2020-12-30 15:50
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