送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-12-30 15:48

你好,不这样做分录的,只有在实际缴纳增值税时,做
借:应交税费--未交增值税
      贷:银行存款
            其他收益【这个数字为抵减的加计进项税额的数字】

lily 追问

2020-12-30 15:50

老师  年末需要做 借:应交税费-进项税  贷:应交税费-销项税   贷:应交税费-转出未交增值税  吗

庄老师 解答

2020-12-30 15:53

你好,可以这样处理的,结转平的,

lily 追问

2020-12-30 15:55

老师  加计扣除 也是进项的一种   需要做  做 借:应交税费-加计扣除  贷:应交税费-转出未交增值税吗

庄老师 解答

2020-12-30 15:57

你好,一般不用这样处理,

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