我想问下老师,对方企业给我们公户上打钱,但是他说打错了,应该用他的公户打,他用别的户打得,之后我们老板又用公户把这笔钱退给对方企业了。请问这个业务还用做分录么?如果要做,怎么做呢?
Zt
于2016-09-29 09:04 发布 1028次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-29 09:07
老师那您的意思是这笔打错的钱就不需要做分录?只需他重新用公户打上这笔钱之后做分录就可以?
相关问题讨论

你好,这个杂工具体从事的工作岗位是?
2019-12-03 12:56:02

借:销售费用,生产成本,贷:原材料
2019-11-06 20:49:03

您好,您就根据业务实际发生的顺序,5.16收汇借银行存款—外币贷预收账款,结汇,借银行存款——人民币贷银行存款——外币
确认收入的时候,借预收账款贷主营业务收入
7.30,借应收票据贷预收账款
贴现、付手续费,借财务费用银行存款——外币贷应收票据
尾款结汇,借银行存款——人民币贷银行存款——外币
2019-08-19 12:48:07

你好,借银行存款,贷主营业务收入-提成金,你公司不是做这个的计入其他业务收入
2019-07-04 11:51:36

看不清你的问题啊
2017-07-15 17:41:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邹老师 解答
2016-09-29 09:05
邹老师 解答
2016-09-29 09:08