老师我想请教一个问题,就是我们现在要买一台新的机器,然后原价是60万,然后我们有台旧机器10万,我们就直接给供应商抵减了,然后我们就只付了50万给供应商,然后她发票又开了60万给我们这个分录怎么做呀?前面的60万我已经直接做了凭证 借:固定资产530973.45元 应交税费--进项税 69026.55 贷:应付账款 60万 ,那后面这个旧机器抵减的怎么做分录?
︶人生如流水
于2020-12-30 19:13 发布 1096次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2020-12-30 19:18
旧机器做如下
借:应付账款 10
贷:固定资产清理 10/1.13
应交税费-应交增值税(销项税额)10/1.13*13%
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
然后结转固定资产清理科目余额至营业外收入/支出
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︶人生如流水 追问
2020-12-30 19:19
王老师1 解答
2020-12-30 19:59