送心意

LULU老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-12-31 10:27

您好,一月份申报增值税进项时按实际认证的进项来进行抵扣,数据要与增值税进项勾选服务平台的数据一致。做账时可以做到一笔分录里面,分录里面要体现优惠这笔。

成成 追问

2020-12-31 12:15

老师,如果按照实际认证的进项抵扣,那就多抵扣了,那优惠负数的税额怎么在申报表上列示?

成成 追问

2020-12-31 12:16

麻烦老师把账务处理也列一下

LULU老师 解答

2020-12-31 18:51

负数税额做进项税额转出

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相关问题讨论
您好 B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
您好!如果是4月份开错的发票,在当月内是可以作废的,如果跨月了,红字发票申请下来,就按申请的金额冲红。另再补开正常发票是不一定要等额(因开错的发票是由于开错金额导致的,在申请红字的原因中有开错金额这栏勾选)
2018-05-11 10:52:53
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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