送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-12-31 10:20

你好
计提的时候,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—公积金
缴纳的时候,借:应付职工薪酬—公积金 , 其他应收款(个人负担部分),    贷:银行存款 

如意的项链 追问

2020-12-31 10:22

12月直接支付12月的 的公积金   必须先计提吗

如意的项链 追问

2020-12-31 10:24

老师   不用区分  个人缴纳部分和公司缴纳部分啊嘛

邹老师 解答

2020-12-31 10:30

你好,个人建议是先计提,然后做缴纳分录
借:应付职工薪酬—公积金 , 其他应收款(个人负担部分),    贷:银行存款 
这个是区分了单位部分,个人部分 啊

如意的项链 追问

2020-12-31 15:55

老师 我司购办公财务软件合同价为71000,款项已支付了63500也收到发票,余7500未付未收到发票。如何做账务处理呢

邹老师 解答

2020-12-31 15:56

你好
借:长期待摊费用63500,贷:银行存款 63500

如意的项链 追问

2020-12-31 16:10

不做无形资产吗

邹老师 解答

2020-12-31 16:12

你好,这个只是办公软件的使用权,没有版权,不通过无形资产核算的 

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