送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-29 11:38

期初库存无 就是按照实际销售收入来暂估的 而且连续暂估几个月才来发票 发票进来的 还不够 我现在接手需要调前期的账不 还是不管他 我现在按自己的做法做 而且来发票的时候 他直接冲销应付账款-暂估  没有冲销库存暂估 然后做入库这笔分录

微尘 追问

2016-09-29 11:43

这个过程我知道  还要调整相应前期暂估的成本以达到成本准确

邹老师 解答

2016-09-29 11:34

你好,库存商品根据商品名称设置明细
应付账款下面设置暂估明细
结转成本按实际销售的数量结转

邹老师 解答

2016-09-29 11:39

暂估入库
借;库存商品或原材料    贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估   贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目
这个是暂估的一个完整处理过程

邹老师 解答

2016-09-29 11:44

以前的成本就不用调整了,这样工作量可能特别大

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