送心意

venus老师

职称中级会计师

2021-01-02 14:55

同学,12月份当月的增值税申报,你只能按照你们的销售额*税率交纳增值税

追问

2021-01-02 14:56

2021年元月份再开成本票可以吗

追问

2021-01-02 14:58

可以按预缴税款处理吗?3个点的税

追问

2021-01-02 15:00

元月份开红字发票,冲回,再用进项抵扣可以吗

追问

2021-01-02 15:01

还有没有好的别的方法,老板要交那么多税要骂人的。

venus老师 解答

2021-01-02 15:16

成本 票跟增值税是没有关系,进项税当月要认证抵扣,才会减少你的增值税,至于预缴税款这块是要跟你们当地税管员沟通的

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相关问题讨论
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
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