中草药种植是否属于农业,建立账套的时候使用的是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师, 请问下23年企业是亏损的,24年因为有异地项目 问
弥补亏损明细表,最后一行最后一列的金额%2B 2024年预缴的金额/所得税税率 算出来的这个金额填写到纳税调整明细表,扣除项目三十栏账载金额 答
老师你好,请问,我公司的注册地在重庆,有一个工程在 问
录重庆电子税务局,通过【我要办税】-【综合信息报告】-【跨区域涉税事项报告】填写工程信息申请报告;再切换登录云南电子税务局,用报验管理编号完成项目报验登记,未自动报验则手动通过【账户中心】-【身份切换】完成跨区域办税身份切换。 2. 补缴云南项目的预缴增值税:登录云南电子税务局跨区域报验户账号,进入【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费预缴申报】,税款所属期选6月;按计税方式填数据(一般计税按(价款 - 分包款)÷1.09×2%算税额,简易计税按÷1.03×3%算),确认后缴款,保存完税凭证,同时需承担按日万分之五的滞纳金。 3. 核对6月开具的发票信息:确认发票备注栏注明云南项目所在地县区及项目全称,购买方信息、项目编号等与报验信息一致,避免因发票不合规影响后续申报。 4. 重庆机构所在地增值税申报:登录重庆电子税务局,进入【我要办税】-【税费申报及缴纳】,一般纳税人选【增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)】,小规模纳税人选对应小规模申报模块;系统会预填销项税额,手动录入云南已预缴的增值税额进行抵减;核对销售额、进项税额、预缴税额等数据无误后提交申报,若抵减后有应补税额则完成缴款。 5. 跨区域事项反馈:申报完成后,在云南电子税务局通过【跨区域涉税事项反馈】模块上传完税凭证,完成项目涉税信息反馈,避免后续税务核查异常。 答
购买旧货花了2万元,实际货物值4万元,中间这个差额 问
同学你好, 对方给你开票4万 你是怎么判断它实际值 4万呢, 答
老师 请问一下 电费是付款给房东的 发票是电力 问
您好,正常,相当于是房东代付了 答

结转本年利润为亏损。分录是借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 还是借:本年利润(红字)贷:利润分配-未分配利润
答: 你好,就是第一个分录 你第二个分录都只有贷方金额,这样是不成立的
结转本年利润,如果本年亏损,分录这么做?借:-本年利润贷:-利润分配未分配利润还是这么做?借:利润分配未分配利润贷:本年利润
答: 你好 亏损的话 借:利润分配未分配利润 贷:本年利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
科目余额表本年利润是正数有余额,然后结转本年利润科目余额表平了。借,本年利润,贷,利润分配-未分配利润,但利润表本年利润是负数亏损,盈利了是借,利润分配-未分配利润,贷,本年利润。为什么科目余额表要借,本年利润,贷利润分配-未分配利润,才平
答: 你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
去年没结转本年利润7100.今年本年利润18000,我是补提。借:本年利润7100贷:利润分配---未分配利润7100,还是两年加起来。借:本年利润25100贷:利润分配---未分配利润25100
公司亏损没有利润,就结转到本年利润就可以了吧?有利润就就把本年利润结转到利润分配未分配利润中,借本年利润贷利润分配未分配利润
老师,科目余额表年末本年利润在贷方是负数,怎么做年底结转利润分配未分配利润,是借本年利润贷利润分配未分配利润吗?可是亏损的分录是借利润分配未分配利润贷本年利润
为什么年终利润结转盈利的话 是,借本年利润 ,贷 利润分配-未分配利润 。亏损的话是,借利润分配-未分配利润 ,贷 本年利润






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tian tian 追问
2021-01-02 22:05
朴老师 解答
2021-01-02 22:44