送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-02 22:05

您好
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

tian tian 追问

2021-01-02 22:20

12月还有待抵扣进项怎样凭证处理

bamboo老师 解答

2021-01-02 22:22

您做待抵扣进项税额的时候分录怎么写的?

tian tian 追问

2021-01-02 22:24

借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款

bamboo老师 解答

2021-01-02 22:25

那把这个科目写在贷方一起结转就好了 

tian tian 追问

2021-01-02 22:28

老师,刚刚开业的,增值税一直都是留底数,也需要结转增值税吗

bamboo老师 解答

2021-01-02 22:29

年末的时候也应该结平增值税下三级科目

tian tian 追问

2021-01-02 22:33

没有结转增值税,我12月份的资产负债表中的应交税费这一栏是负数,报表有问题吗?

bamboo老师 解答

2021-01-02 22:42

进项税额留抵 可以调整到其他流动资产栏次填写

tian tian 追问

2021-01-02 22:56

怎样凭证处理?

bamboo老师 解答

2021-01-03 07:15

不需要写凭证 填表的时候填写就好啦

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