送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-01-05 15:33

这个是按照没有扣的全部运费来开具,不能抵减的,这个抵减是另外一回事儿。

悦耳的热狗 追问

2021-01-05 16:19

比如运费是100万,赔款是20万,那车队给我们开票还是开100万是吗?那20万我们坐营业外收入是吗?

陈诗晗老师 解答

2021-01-05 16:19

按照100来进行开具同学。
20万的赔款是营业外收入。

悦耳的热狗 追问

2021-01-05 16:31

请问那我给我的上家贸易公司开票的时候,比如全额110万,赔款我赔给他20万,我们应该如何做账,贸易公司又该如何做账呢?

陈诗晗老师 解答

2021-01-05 16:33

那你这个110万你就作为市里的一个收入处理。

陈诗晗老师 解答

2021-01-05 16:33

另外的20万,你赔给他这个做营业外支出处理啊,你可以要求他给你提供发票。

悦耳的热狗 追问

2021-01-05 16:40

那请问贸易企业如何做账,按照110万入库存商品吗,20万做营业外收入吗。那收到的货物少了,单价不就高了吗

陈诗晗老师 解答

2021-01-05 17:13

你本身这个货物的价格就是110万呀,你是什么意思?

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相关问题讨论
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
同学你好 预收到钱了吗
2023-01-11 11:23:20
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