送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-05 16:00

你好   你收到发票红冲暂估分录。 然后按发票 实际来重新做入库。 领用的分录做调整。 如果有高估的了成本   红冲多做的成本分录即可  

娟子 追问

2021-01-05 16:05

高估的成本具体怎么冲?

meizi老师 解答

2021-01-05 16:09

你好   比如借 成本负数 贷原材料负数  

娟子 追问

2021-01-05 16:25

领用时借:生产成本  贷:原材料    如果冲的用一样的分录用红字就行是吧?

meizi老师 解答

2021-01-05 16:28

你好 是的。  因为你原材料成本少 了 。那么你 原来做多了的成本红冲掉就行了。  

娟子 追问

2021-01-05 16:29

好的谢谢老师!

meizi老师 解答

2021-01-05 16:30

没事的。希望能帮到你  

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相关问题讨论
你好,先把暂估的冲回,然后根据发票入账
2017-02-06 11:52:58
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
你这个暂估那个原材料发票回来么,你那个冲掉按发票重新做 你这个之前做领料和产品入库么,这个对应使用之前金额有问题么,没有不需要冲掉
2019-11-07 14:09:51
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