老师我想咨询一个问题,目前有一个单位,2020年12月份解非,之前因为特殊原因没有正常运行,历史遗留的种种数据都不明,只有一个银行存款,我领导说之前的不管,重新建账,,这样怎么才能平?然后又通过这个公司转让码头,及船舶,码头是政府国有资产划分给我们的,我们收到买码头的钱借银行存款,贷固定资产,但是这个固定资产期初是不是 有数才能冲抵,所以是不是在重新建账时,就得填写固定资产
陆
于2021-01-05 17:10 发布 736次浏览
- 送心意
冯雪红老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-01-05 18:33
入账价值参照固定资产盘盈的处理,量大的情况下有企业是请了评估师做评估,按评估价值入账,但是税务上一般不承认,折旧也不承认,一般会在所得税前调增。
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如果你是企业 就借 固定资产贷银行存款 然后每月折旧
如果你是行政事业单位 就要做双分录 借 事业支出 贷 银行存款 借 固定资产 贷 非流动资产基金
2018-08-29 20:00:26
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固定资产购入和专项储备没有关系的
2021-03-15 12:07:40
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你好
借,固定资产
贷,其他应付款
借,其他应付款
贷,银行存款
2020-07-30 11:01:33
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固定资产增加,银行存款减少,差额在流动负债-应交税费-进项税额反应。资产负债表是平的。
2019-08-22 23:15:58
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借:固定资产-房屋及建筑物(电子产品、机械设备、交通工具设备、办公家具等) 贷:银行
2019-04-28 17:22:02
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冯雪红老师 解答
2021-01-05 18:34