送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-05 21:41

你好 你上期无票收入报税 了。 那么你本季度 开票先红冲无票收入分录    然后在开票 实际对本季度是不影响的。 你本季度用正数发票减去负数发票后的余额不超过30万 一起填写在10栏免税销售额栏次去  

思凡 追问

2021-01-05 21:47

老师您所说的负数发票指的是负数收入吗?本季度没有开具负数发票?只开具了正数发票。

meizi老师 解答

2021-01-05 21:52

你好 是的。 你红冲了无票收入 到时会负数的      负数发票 是说的你红字发票  。而你这里主要是红冲无票收入这笔负数 。  

思凡 追问

2021-01-05 22:16

就是本季度用开具的正数发票金额减去红冲的那笔无票收入金额后的余额不超30万一起填写在10栏免税销售额栏次去是吗?

meizi老师 解答

2021-01-06 08:24

你好 是的。    你累计季度不超过30万填写在10栏免税销售额栏次去 

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交税
2021-12-23 19:16:15
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