送心意

玲老师

职称会计师

2021-01-06 08:50

你好
需要现金收据  坏账税局审核 通过的可以税前扣除 

粗心的身影 追问

2021-01-06 08:51

现金收据是我们开给客户吗,盖我们公章?

玲老师 解答

2021-01-06 08:56

你好
收款方开收据 盖财务章 或者公章都可以 

粗心的身影 追问

2021-01-06 09:24

老师,应付货款,贷方有余额。那就是我们没从对公还给对方对吗,我可以直接用作现金付款吗

玲老师 解答

2021-01-06 09:30

你好
是的  实际是现金付款可以的  

粗心的身影 追问

2021-01-06 09:45

老师,有一个客户我查询后发现开票了两万,也对公回来了两万,但是以前的财务还挂账着5000.也不知道怎么回事。。这个要怎么处理。

玲老师 解答

2021-01-06 09:46

这要问下具体是什么情况 再处理  要是记错了可以红冲  

粗心的身影 追问

2021-01-06 09:56

和别的客户记错了。那就是借 A客户,贷 B客户,调整过来对吧,老师

玲老师 解答

2021-01-06 09:57

您好,
是的,这样处理正确

粗心的身影 追问

2021-01-06 10:10

老师,应付账款借方有余额,要怎么才能平帐。

玲老师 解答

2021-01-06 10:19

你好
是预付账款的意思 收到商品或者服务就平了 

粗心的身影 追问

2021-01-06 11:43

老师 ,客户退货后发票不退给我们重新开,现在应收挂着退货的部分,这个要怎么处理

玲老师 解答

2021-01-06 11:46

您好,您是销售方还是采购方?退货是采购方开发票

粗心的身影 追问

2021-01-06 11:47

我们是销售方。现在采购方不给我们开票处理

玲老师 解答

2021-01-06 11:49

您好,客户退货是销售方开发票,不是采购方开发票

粗心的身影 追问

2021-01-06 13:44

老师,我们原先开了3万的票给客户,客户后面退货了1万的产品。正常票也要给我们重新开过,或者客户红冲退货的部分给我们。这个事情都要客户操作了我们才能处理不是?但是客户不给退票也不开红字给我们。我们怎么处理

玲老师 解答

2021-01-06 13:53

您好
你是销售方,客户退货是对方把商品退给你,然后你给对方开红字发票

粗心的身影 追问

2021-01-06 13:54

但是客户的放票已经认证了。我没办法直接开红字

玲老师 解答

2021-01-06 14:05

你好
已认证的发票是采购方填写红字信息表   销售方按红字信息表开发票  
对方不开红字信息表这事你们双方自己协商处理   不行可以找税局 

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同学你好 借应收账款 贷坏账准备 借坏账准备 贷信用减值损失
2021-12-15 16:45:44
核销坏账是在债务双方未及时履行合同责任,且支付能力受到影响时,可以将坏账费用记入收入或准备金,不再收回。冲销坏账是将坏账账项中的本金和收益相等的数额冲抵,抵销坏账,然后归还剩余款项,冲销的款项不再收回。转销坏账是把坏账的资产转移给他人,并视为实际支付,由他人收回坏账款项;转销的款项仍可能收回,但由他人收回。 拓展知识:坏账准备里除了核销坏账,冲销坏账,转销坏账外,还可以采用一些技术,如定期检查、审查发票等监督管理收付款系统,及时发现坏账并采取措施减少损失。另外,也可以通过签署担保合同,将担保责任记录到会计档案中,以减少坏账损失。
2023-03-03 16:30:20
您好 转销 借 坏账准备 贷 应收账款 转回 借 银行存款 贷 应收账款 借 应收账款 贷 坏账准备
2020-11-19 06:29:10
你好! 计提坏账准备 借:资产减值损失-计提坏账准备 贷:坏账准备 …可以做个计提表做为做账依据,体现应收款项多少,计提比例多少,计提坏账准备多少 2、转销坏账 借:坏账准备 贷:应收账款 …做账表格,列示:
2019-12-17 14:25:11
因为坏账发生要核销;借:坏账准备贷:应收账款
2017-07-14 11:33:46
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