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爱听歌的星星
于2021-01-06 17:28 发布 942次浏览
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2021-01-06 17:29
同学你好!购入借:管理费用 贷:银行存款 抵扣借:应交税费-抵减税额 贷:其他收益
爱听歌的星星 追问
2021-01-06 17:59
老师,以前会计是这样做账的
许老师 解答
2021-01-06 19:22
这个就这样处理呀 哪里不明白吗?
2021-01-06 20:09
老师,借:应交税费/应交增值税/减免税额贷:银行存款 然后结转: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税,这是前任会计去年做的
2021-01-06 20:11
出纳做的借:应交税费/应交增值税/减免税额 贷:银行存款 然后会计做结转: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/减免税额。这是前任会计去年做的
老师,以前会计做的对吗?
2021-01-06 20:57
这个贷方 不能直接对应银行存款呀。。。
2021-01-07 09:28
老师,我还是没有明白,可以具体点吗?
2021-01-07 09:30
借:应交税费-抵减税额 贷:其他收益借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-抵减税额
2021-01-07 09:41
老师,现在就是出纳作账:借:管理费用 贷:银行存款 会计做账:借:应交税费-抵减税额 贷:其他收益 对吗?
2021-01-07 09:43
可以的啊 效果一样的啊
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许老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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2021-01-06 19:22
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