送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-06 18:33

你好   需要开票的 。 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 。 变卖:借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额转到资产处置损益科目去  

张张 追问

2021-01-06 18:37

没有资产处置这个科目

meizi老师 解答

2021-01-06 18:38

你好  你们科目里面没有吗  么有走营业外收入处理。   

张张 追问

2021-01-06 18:39

老师,那确认收入的话咋做?

meizi老师 解答

2021-01-06 18:44

你好  借银行存款贷营业外收入 应交税费-应交增值税 。   

张张 追问

2021-01-06 18:48

老师我是湖北省的,湖北省免税的,对方也不需要发票

meizi老师 解答

2021-01-06 18:52

 你好 不需要发票。 那你也得做收入处理。 不做增值税处理了  

张张 追问

2021-01-06 18:54

老师,我现在就是不知道怎么做,即做营业外收入,又做主营业务收入?

meizi老师 解答

2021-01-06 18:57

你好       因为你没有资产处置科目 你就做 :  借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 。 变卖:借银行存款贷营业外收入。 

张张 追问

2021-01-06 18:59

老师,那固定资产清理不是还有余额吗?

meizi老师 解答

2021-01-06 19:03

 你好    你是采用什么准则的?   

张张 追问

2021-01-06 19:10

老师,是小企业准则

meizi老师 解答

2021-01-06 19:16

你好 难怪了。 你们这个没有资产处置损益 ;  到时你把固定资产清理 转到营业外收支去 。 

张张 追问

2021-01-06 19:29

老师,我就是那样做的,现在就是搞不清楚确认收入咋做

meizi老师 解答

2021-01-06 19:47

你好   借固定资产清理累计折旧贷固定资产  借银行存款  贷营业外收入  固定资产清理 

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你好   需要开票的 。 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 。 变卖:借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额转到资产处置损益科目去  
2021-01-06 18:33:20
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,借;现金或者银行存款,10000元,贷;固定资产清理,9708.74元,应交税费-应交增值税,291.26元。
2018-03-25 15:41:15
需要的,按照销售固定资产缴纳增值税即可
2017-12-19 14:17:51
你好,需要交税的 开不开发票,这个看对方的要求。 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2021-02-25 11:10:10
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