送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-01-07 18:14

同学你好!这个的话
借:固定资产清理
     累计折旧
    贷:固定资产
借:银行存款
     贷:固定资产清理
       应交税费
     资产处置损益(差额)

沛艳 追问

2021-01-07 18:18

老师,你好。当初出售时是平价的,固资开票时和其他商品一起开票了,除了图片上的这笔分录还做了一笔:借:应收账款(固资+货款金额)贷:其他业务收入  销项税,现在货款已全部回收,账务怎么处理呢?

许老师 解答

2021-01-07 19:16

可你这样处理   计入其他业务收入    不符合会计制度规定呀。。。

沛艳 追问

2021-01-08 10:36

那需怎么调整?怎么做?

许老师 解答

2021-01-08 12:40

把你原来做的  全部冲回呀
然后   按我说的做的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...