送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-08 11:36

您好,计入管理费用-业务招待费

Amy 追问

2021-01-08 11:45

好的,老师,还有就是比如我12月14号收到的购买商品的发票,但是12月22号付的款,应该怎么做账务处理,可以只做一笔吗,还是要做2笔?

东老师 解答

2021-01-08 11:47

分两次吧,这样以后查询方便

Amy 追问

2021-01-08 11:54

这个是购买的画册,是做库存商品吗,但是发出去要怎么体现?

借:库存商品  应交税费-进项税  贷:应付账款
付款时:借应付账款   贷:银行存款
那么库存商品需要怎么核销

东老师 解答

2021-01-08 11:57

这个画册是干什么用的呢?出售的吗

Amy 追问

2021-01-08 13:53

就是产品的画册,然后就是一台产品放一本画册

东老师 解答

2021-01-08 13:58

那你相当于是卖产品把画册也卖了  卖产品的时候把画册的成本结转就行了

Amy 追问

2021-01-08 14:01

老师,那如果产品1000台,画册2000,有的多送给客户了,还有手提袋这些都 是不收客户钱的,成本全部算在这1000台产品里面么?

东老师 解答

2021-01-08 14:02

对,因为你买就送为这1000台准备的 ,肯定计入这些成本里面

Amy 追问

2021-01-08 14:05

老师,成本按发票金额来结转吗,

东老师 解答

2021-01-08 14:08

对,肯定是按照发票金额 和销售的产品数量结转的

Amy 追问

2021-01-08 14:11

好的,老师,那比如我12月采购了1000台机器20万,画册还有手提袋, 销出去200台,对应拿出去多少就结多少?           借:主营业务成本 贷:库存商品-机器   库存商品-画册  库存商品-手提袋?这样操作吗?

东老师 解答

2021-01-08 14:12

对,是的就是这么做 拿出去多少就结转多少

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