老师,我们公司是商贸公司,年底盘点的时候有报损,有的产品的价格也比当时进货的时候是低,但是财务做账的时候说不好做,因为这些都有发票进来已经抵扣了。请问这种能用什么方法解决
刘芳慧--办公耗材13885016681
于2021-01-11 22:59 发布 591次浏览
- 送心意
funny老师
职称: 中级会计师,注册会计师,税务师,初级会计师
2021-01-11 23:13
你好:
借:资产减值损失
贷:存货跌价准备
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您好,是账实不符吗,这个风险好大,以后每月比实际成本多结转,一共有多少差异呀,不能一次调太多的,我们是以前少记了收入导致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有风险,这个进销不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是这部分你们没有直接做成本吗
2023-11-14 17:25:15
您好,他的下游的单位名称盖着他下游章子的磅单也打印出来,跟我们的单子放在一起做为附件,这当货物运输的损耗吧
2023-11-03 17:36:08
你好,你当时借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行
结转了成本没有?实际有业务吗?
2023-10-16 09:06:55
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刘芳慧--办公耗材13885016681 追问
2021-01-11 23:23
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2021-01-11 23:25