送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-12 11:57

同学你好,在实际交税时将加计的抵减的部分计入其他收益或营业外收入;

羣姐 追问

2021-01-12 12:35

借:应交税费-应交增值税(减免税金)  贷:营业外收入(减免税金)

立红老师 解答

2021-01-12 12:47

同学你好
借:应交税费-应交增值税(减免税金) 贷:营业外收入(减免税金)——是的

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提示进项税额不对?你看下系统里的税额和你收到的发票上的一致吗
2019-11-28 17:25:38
你好,对的,是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
这个已经属于企业放弃抵扣的权利,直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11
不处理,你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金额的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
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