送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-01-13 10:19

你好!先银行,再发票,然后结转成本,损益。就好了。

? 追问

2021-01-13 10:20

老师,我之前还看别人是把收付分开整理做账,这个账务处理方式怎么样

宋生老师 解答

2021-01-13 10:21

你好!也可以的。只要是有规律就好。

? 追问

2021-01-13 10:25

还是根据银行来比较好吧,时间顺序也有

宋生老师 解答

2021-01-13 10:25

你好!是的。根据银行来更好。也更清晰。

? 追问

2021-01-13 10:26

那计提这个什么时候做呢

宋生老师 解答

2021-01-13 10:27

你好!这个月末的时候做就好了。

? 追问

2021-01-13 10:33

老师计提和缴纳不能放在一个月做吧,计提税金这种是不是一定要提前一个月做

宋生老师 解答

2021-01-13 10:35

你好!这个没有规定必须要分开。

? 追问

2021-01-13 10:40

老师,像费用、成本这种需要结转,那应付应收呢

宋生老师 解答

2021-01-13 10:47

您好!应收应付不需要结转了。

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