老师,您好!我想咨询一下,我们公司是货运公司,10~12月的运费没有支付给司机,支付方式是给司机充油卡,油卡是我们公司名下的,石油公司到时把发票开给我们,这部分运费想做在12月的账里,怎么做分录合适?
米朵儿
于2021-01-14 11:38 发布 579次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10

你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17

你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03

运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03

借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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