老师,12月凭证已结帐,要反结帐,怎么操作?
一笑而过
于2021-01-16 10:06 发布 1384次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-01-16 10:12
你好,如果是你已经年结的,就反年结的
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你好,如果是你已经年结的,就反年结的
2021-01-16 10:12:27

财务模块先反结账。点击管家婆财贸双全,总账---辅助工具----反结账。
2020-05-18 10:56:32

您好,做红字冲销或者调整分录,不直接修改1月份凭证。
2020-07-31 13:46:06

如果只是总账凭证有问题,只需要财务模块分别反结帐,反记帐,供应链3.2.1不需要反结帐
2020-04-13 17:05:16

反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份
然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车,
是不是有凭证未过账,你点下记账看看。
2017-02-20 10:18:22
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