送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-11 14:16

您好!借支的时候计入其他应收款。借:其他应收款 贷:现金。
现在冲减其他应收款就行了。

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相关问题讨论
你好,同学有个人假了是什么意思呢?
2020-12-20 14:01:03
您好!借支的时候计入其他应收款。借:其他应收款 贷:现金。 现在冲减其他应收款就行了。
2016-10-11 14:16:24
您好。把未发部分计入其他应付款、
2019-07-09 12:46:41
你好 第三个分录 ,单位社保要通过应付职工薪酬科目过度一下
2019-11-20 14:26:07
您好!如果工资总额发生变动,需要调整原来计提的工资凭证,借:成本费用类科目。贷:应付职工薪酬,再按正确的应付职工薪酬做工资发放表,正常发放工资即可。
2017-12-21 13:58:49
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